По итогам 3-го квартала 2013 года чистая прибыль Vimpelcom Ltd сократилась более чем в 2 раза — до $255 млн с $538 млн годом ранее. Причиной сокращения стало, в частности, увеличение налоговых выплат.
Квартальный показатель EBITDA по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизился на 2,4% — до $2,47 млрд с $2,53 млрд, говорится в отчетности компании по МСФО.
Выручка Vimpelcom составила в 3-м квартале $5,69 млрд против $5,75 млрд годом ранее (снижение на 1%).
Рентабельность по EBITDA снизилась в итоге до 43,5% с 44%.
Показатель EBITDA оказался на уровне ожиданий рынка: аналитики прогнозировали $2,5 млрд. Остальные показатели оказались ниже прогноза. Консенсус-прогноз по выручке составлял $5,76 млрд, по EBITDA margin — 43,4%, по чистой прибыли — $480,5 млн.
Чистый денежный поток от операционной деятельности составил в 3-м квартале $1,68 млрд, сократившись на 16%.
Чистый долг Vimpelcom на конец сентября 2013 года составлял $22,48 млрд, что на 1% меньше, чем на конец предыдущего квартала, общий долг — $27,57 млрд (рост на 1%). Соотношение чистый долг/EBITDA составило на 30 сентября 2013 года 2,3 (годом ранее — 2,4).
Капитальные затраты холдинга в 3-м квартале выросли на 25% — до $1,04 млрд.
По итогам 3-го квартала Vimpelcom обслуживал 219 млн абонентов, что на 5% больше, чем годом ранее.
Как следует из материалов Vimpelcom, положительную динамику органической выручки (не учитывает бумажные убытки и доходы) в 3-м квартале продемонстрировали только российское ОАО "Вымпелком" и бизнес в странах СНГ, остальные бизнес-единицы завершили квартал сокращением выручки.
"Вымпелком" генерирует до 40% выручки холдинга Vimpelcom. В 3-м квартале консолидированная выручка в оператора выросла на 1% год к году до 75,4 млрд руб. Выручка в мобильном сегменте выросла на 1% год к году и составила 62,4 млрд руб., рост сервисной выручки в мобильном сегменте составил 3%.
Выручка в фиксированном сегменте увеличилась на 3% и составила 13 млрд руб., рост сервисной выручки в фиксированном сегменте составил 3%.
Показатель EBITDA был стабилен год к году и составил 32,1 млрд руб. Показатель Маржа EBITDA составил 42,6%.
Абонентская база в мобильном сегменте увеличилась год к году на 3% до 58,1 млн; абонентская база мобильного ШПД выросла на 20% — до 3 млн; абонентская база фиксированного ШПД была стабильной год к году и составила 2,3 млн.
Показатель ARPU в мобильном сегменте незначительно снизился год к году до 349 руб.
Трафик в сегменте мобильной передачи данных вырос на 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Показатель LTM CAPEX/Выручка составил 19% в 3-м квартале 2013 года. Планируется, что по итогам года показатель CAPEX/Выручка возрастет до 22%. "ВымпелКом" работает последовательно над улучшением качества сети для обеспечения роста пользования услугами передачи данных в России.
Основной акционер Vimpelcom — Altimo (входит в "Альфа-групп"), которой принадлежит 47,85% голосов и 56,2% экономического интереса. Норвежский Telenor владеет 42,95% голосов и 33% экономического интереса.
Vimpelcom Ltd. — шестая по количеству абонентов телекоммуникационная компания в мире. Основные активы Vimpelcom — 100% российского сотового оператора ОАО "Вымпелком" и 100% итальянского телекома Wind Telecomunicazioni. Кроме того, Vimpelcom владеет 51,7% акций Orascom Telecom, которому принадлежат доли в крупных мобильных операторах в Алжире (Djezzy), Пакистане (Mobilink), Бангладеш (Banglalink), Канаде (Globalive Wireless), Зимбабве (Telecel Zimbabwe). Через свою "дочку" Telecel Globe группа также работает в Бурунди, ЦАР и Намибии.