Компания «Евросеть» объявила итоги работы за 3 квартал 2009 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Чистая консолидированная выручка ритейлера составила 15,247 млрд. руб. Чистая прибыль – 1,196 млрд. руб. Показатель EBITDA – 1 644 млн. руб., EBITDA – 10,8%
Основные показатели за 1-й квартал 2009 года
|
Основные показатели за 2-й квартал 2009 года
|
Основные показатели за 3-й квартал 2009 года
|
· Чистая консолидированная выручка – 12,703 млрд. руб.
|
· Чистая консолидированная выручка – 11,723 млрд. руб.
|
· Чистая консолидированная выручка — 15,247 млрд. руб.
|
· Показатель EBITDA– 6 млн. руб.,
· EBITDA – 0,1%
|
· Показатель EBITDA– 467 млн. руб.,
· EBITDA – 4,0%
|
· Показатель EBITDA – 1 644 млн. руб.,
· EBITDA – 10,8%
|
· Чистый убыток – (2,664) млрд. руб.
|
· Чистая прибыль – 0,564 млрд. руб.
|
· Чистая прибыль – 1,196 млрд. руб.
|
«Никто не верил, что такие прибыли возможны в электронном ритейле, — прокомментировал результаты компании Александр Малис. – По показателю EBITDA сейчас мы ориентируемся на продуктовый ритейл (10-15%), и мы уверены, что наш сектор рынка может показывать результаты не хуже food-ритейла. Мы будем прикладывать еще больше усилий в работе с издержками, новыми услугами и товарами, чтобы прибыль компании увеличивалась. Через 1-2 года я представляю себе «Евросеть» большим станком, печатающим деньги для акционеров».
Одновременно к концу 3-го квартала долговая нагрузка компании по сравнению с началом года снизилась вдвое и составила около $ 300 млн.
По словам президента «Евросети», с начала года деятельность компании претерпела многочисленные изменения, и результаты третьего квартала показали эффективность проделанной работы. Весомый вклад в повышение эффективности бизнеса внесла борьба с издержками (которая еще не окончена), а в частности сокращение расходов на зарплату, аренду, логистику, хозяйственные нужды компании. Так, например, персонал центрального офиса ритейлера сократился более чем вдвое (с 7 000 до 3 000 человек), чего удалось достичь благодаря оптимизации многих управленческих и бизнес-процессов. И как подчеркнул Александр Малис, в результате эффективность работы центрального офиса повысилась, и возможно еще некоторое сокращение штата. В то же время несколько увеличилось – до 17 000 человек — количество продавцов в розничных точках.
Сокращения потерь и повышения прибыльности «Евросети» удалось добиться также благодаря серьезным изменениям в планировании ассортимента и в работе с товарной матрицей. «Еще недавно наш ассортимент включал порядка 280 моделей, теперь их осталось 70, — рассказал Александр Малис. – Всем магазинам сети мы присвоили одну из пяти категорий по пяти видам товаров (мобильный телефоны, фотоаппараты, аудио- и видеотехника, компьютеры, аксессуары), для каждой из которой предполагается свой ассортимент. В результате эффективность продаж повысилась, и за последние четыре месяца, в отличие от конкурентов, мы ни разу не избавлялись от малоликвидного товара».
Также компания огласила предварительный прогноз на 2009 г. По итогам года выручка (консервативный прогноз) составит 60,574 млрд. руб., количество проданных телефонов превысит 10,5 млн. шт., а количество салонов до конца года возрастет до 4 324. К началу 2010 г. ритейлер рассчитывает на 36,09% рынка. В 2010 г. «Евросеть» планирует открыть еще около 100 магазинов.
В 2008 г. оборот группы компаний «Евросеть» превысил $5,7 млрд. Собственную долю на рынке мобильных телефонов «Евросеть» оценила на конец года в 31%, а в декабре 2008 г. и в январе 2009 г. — в 35%. Оборот «Евросети» в 2007 г. составлял $5,6 млрд. В 2006 г. этот показатель был равен $4,6 млрд.
«Мы внедрили систему финансового контроллинга, что позволяет теперь максимально эффективно и быстро влиять на финансовые результаты компании. Также мы перешли к использованию единых стандартов формирования всей внутренней отчетности компании согласно МСФО, идентично отчетности Вымпелком. И те показатели, которые компания демонстрирует сейчас, более чем подтверждают эффективность новой модели финансового управления и стратегии», — добавил Дмитрий Мильштейн, финансовый директор «Евросети».
В УК «Финам Менеджмент», считают, что озвученные показатели третьего квартала выглядят существенно лучше результатов предыдущих периодов. «В качестве основных позитивных факторов стоит отметить как существенный рост продаж (+30% в национальной валюте) и показателя EBITDA, так и качественное улучшение показателей рентабельности, — замечает Максим Клягин, аналитик «Финам Менеджмент». — Конечно, стоит учитывать эффект сравнительно низкой базы первого и второго кварталов, но в целом компания, безусловно, выглядела лучше рынка, демонстрировавшего в отчетном периоде существенно более скромную восходящую динамику (по данным Росстата в июле продажи мобильных телефонов выросли на 7%, в августе – на 5,3%, в сентябре – на 10,6%). Мы предполагаем, что, помимо улучшающейся конъюнктуры рынка, достижению положительных результатов во многом способствовала последовательная реализация стратегии, ориентированной на рост эффективности работы сети – закрытие нерентабельных магазинов, отказ от ряда непрофильных проектов, сокращение затрат по целому ряду статей. На наш взгляд, вероятность реализации поставленных планов в отношении увеличения доли рынка компании по итогам 2009 г. остается достаточно высокой», — добавил аналитик.
Справка:
«Евросеть» — крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла и ведущий дилер крупнейших операторов связи. В настоящее время сеть компании включает более 4 300 магазинов, расположенных в 1385 городах России, Украины, Казахстана, Белоруссии. Акционерами компании являются ANN (50,1%) и ОАО «Вымпелком» (49,9%).